为推动集团公司开展管理提升活动,加快构建内部控制体系,夯实基础管理工作,促进集团做强、做优,集团公司遵照国资委、财政部《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》(国资发评价【2012】68号)要求和集团办公会决定,于2012年7月18日在北京召开了集团公司全面开展内部控制体系建设启动会。会议由集团公司总会计师郭建全主持,集团公司各职能部室负责人和各业务板块相关单位的财务总监或财务负责人代表以及相关工作人员参会。
集团公司领导对内部控制体系建设给予高度重视,要求尽快在全集团内全面开展该项工作。会上,郭建全总会计师根据集团办公会决定宣布集团公司内部控制体系建设工作领导小组(以下简称:领导小组)业已成立。领导小组由集团公司总经理俞海星任组长;经营班子全体副职领导和党委副书记兼纪委书记任副组长;各职能部室负责人为领导小组成员。领导小组下设内部控制体系建设办公室(以下简称:办公室),总会计师兼任办公室主任,常设办事机构设在财务部,办公室成员包括集团公司总部各职能部室负责人和各业务板块相关单位的财务总监或财务负责人代表以及相关工作人员。
郭总强调了内部控制体系建设与实施工作对集团公司的重要意义,并结合国资委、财政部等有关文件精神对集团公司内部控制体系建设工作提出了要求:一是各所属企业对此项工作必须要统一思想、高度重视;二是组织动员、全面参与;三是分工落实、有序推进;四是明确责任、落到实处;五是加强监督评价并持续改进。最后,他指出自本次启动会后,集团公司将在全集团内开展内部控制体系建设工作,于8月底前按时向国资委上报内部控制体系建设实施方案,确保2013年底全面完成内部控制体系建设与实施工作。
与会人员表示将按照集团公司的部署,认真落实好集团公司关于内部控制体系建设与实施工作的各项措施,为实现集团公司整体发展战略目标提供有力保障。